Udvalget for Beskæftigelse - Dagsordener og referater
Se dagsordener og referater fra møderne i Udvalget for Beskæftigelse.
Udvalg: Udvalget for Beskæftigelse 2026-2029
Mødedato: 2. juni 2026 12:30
Mødested: Rusmiddelcenteret
Sagsnr.: 15.00.00-P35-3-25
Beslutning
Alle deltog.
Sagsnr.: 15.00.00-A00-22-26
Beslutningstema
Punktet samler op på seminar for Udvalget for Beskæftigelse den 7. og 8. maj 2026. På mødet drøftes de politiske perspektiver fra seminaret og lægger retningen for det videre arbejde med at formulere politiske pejlemærker og prioriteringer for udvalgsperioden. Arbejdet videreføres på efterårets udvalgsperioder.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Personale
Ingen bemærkninger.
Historik
Udvalgsseminaret blev besluttet på møde i Udvalget for Beskæftigelse den 13. januar 2026, punkt 7.
Sagsfremstilling
Den 7. og 8. maj 2026 afholdte Udvalget for Beskæftigelse udvalgsseminar med fokus på den politiske retning for den kommende udvalgsperiode. Drøftelserne tog afsæt i de aktuelle rammevilkår, herunder Reform af Beskæftigelsesindsatsen og Ungeløftet, og deres betydning for beskæftigelsesområdets indsats og prioriteringer.
På mødet præsenteres vedhæftede oplæg og den samlede opsamling på drøftelserne fra seminaret. Der lægges op til en politisk drøftelse af de centrale perspektiver, som danner grundlag for det videre arbejde med at formulere fokusområder og prioriteringer for udvalgsperioden.
Arbejdet med konkretisering og prioritering af fokusområderne forankres i udvalgets møder i efteråret 2026.
Kommunikation
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.
Indstilling
At Udvalget for Beskæftigelse drøfter de politiske perspektiver fra udvalgsseminaret
At Udvalget for Beskæftigelse drøfter tilrettelæggelsen af det videre arbejde frem mod formulering af politiske fokusområder og prioriteringer på efterårets udvalgsmøder.
Beslutning
Indstilling godkendt. Se også punkt 68.
Sagsnr.: 00.00.00-P35-15-26
Beslutningstema
Indledende drøftelse af udvalgets fokusområder og prioriteringer i lyset af den ny Kommunalbestyrelses vision.
Økonomi
Eventuelle udgifter afholdes indenfor kerneområdets budget.
Historik
I november 2025 vedtog den daværende Kommunalbestyrelse et introduktions- og visionsforløb for den nye Kommunalbestyrelse og udvalgene i Hedensted Kommune.
Som en del af dette, blev der i marts 2026 afviklet et visionsseminar for den nye Kommunalbestyrelse med henblik på at sætte én samlet retning for kommunen. Første udkast til en visionstekst var på Kommunalbestyrelsens temadrøftelse i april, og den 27. maj 2026 behandles det justerede visionsudkast i Kommunalbestyrelsen.
I introduktions- og visionsforløbet har der gennemgående været fokus på at skabe en stærk sammenhæng imellem den samlede retning for kommunen, udvalgenes fokusområder og prioriteringer samt organisationens omsætning i praksis – tæt på borgere og virksomheder. Dette da der er et stærkt ønske om at skabe en vision, der lever og gør en forskel i praksis.
Der har bl.a. været følgende tiltag
- Udvalgene modtog på udvalgsmøderne i januar/februar 2026 det samme grundmateriale om visionsarbejdet
- På visionsseminaret i marts 2026 og på Kommunalbestyrelsens temadrøftelse i april 2026 var der oplæg om omsætning og kobling af visionen ind i udvalgene og kerneområderne
- På organisationsniveau har chefgruppen været inddraget løbende i visionsforløbet og i dialoger om omsætning i både udvalg og organisation.
Sagsfremstilling
I marts satte Kommunalbestyrelsen en samlet retning for Hedensted Kommune. I forlængelse heraf, er det nu udvalgenes tur til at drøfte hvilke fokusområder og prioriteringer, der er for udvalgsområdet netop nu. Det omhandler spørgsmål som:
- Hvilke temaer, handlinger eller problemstillinger, vil I prioritere?
- Hvad er væsentlige opmærksomheder på kort sigt og på længere sigt?
Det lægges op til, at der som en del af drøftelsen skabes en kobling til Kommunalbestyrelsens vision og til det eksisterende fundament, som udvalget står på. Det handler om udvalgets kerneopgave, eksisterende indsatser, strategier og prioritering samt eksterne rammer og krav så som reformer og lovgivning.
Drøftelsen startes i samtlige udvalg på juni mødet, med mulighed for at fortsætte processen på udvalgsmøderne i august og september.
På Kommunalbestyrelsens temadrøftelse i november 2026, præsenterer udvalgene deres fokusområder og prioriteringer for hinanden, med henblik på at styrke den fælles viden om udvalgenes arbejde og øge muligheden for koblinger på tværs af udvalgene.
Kommunikation
På Kommunalbestyrelsens temadrøftelse i november 2026 formidler udvalgene deres fokusområder og prioriteringer.
Indstilling
At udvalget starter drøftelsen om fokusområder og prioriteringer for udvalgsområdet.
Beslutning
Udvalget besluttede at forvaltningen arbejder videre med følgende fokusområder:
- Unge- job, uddannelse og trivsel
- Virksomheder - samarbejde og match
- Fremtidens kvalificerede arbejdskraft (mennesker med handicap i job)
- Tidlig forebyggende indsats
- Samarbejder og sammenhæng på tværs af politikområder
På september mødet drøftes forslag til beskæftigelsesplan, udvalgets fokusområder der kan omsætte kommunalbestyrelsens vision i daglig praksis.
Sagsnr.: 15.00.00-P20-3-12
Beslutningstema
Effekter af afsluttede kommunale tilbud 2025 forelægges udvalget til orientering.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Personale
Ingen bemærkninger.
Historik
Effekter af kommunale tilbud forelægges Udvalget for Beskæftigelse til orientering en gang årligt, senest på udvalgsmøde den 1. april 2025, punkt 35.
Sagsfremstilling
Nedenstående er opgjort de centrale effekter af de væsentligste kommunale tilbud til ledige, dvs. de tilbud med flest forløb. I vedhæftede notat redegøres nærmere for hvordan analysen er foretaget.
Effekter af afsluttede kommunalt iværksatte tilbud 2025 er opgjort i fire grupperinger:
- Tilbud til borgere på ledighedsydelse, Fleksguiden
- Tilbud målrettet primært jobparate ledige
- Tilbud målrettet ledige med udfordringer ud over ledighed
- Ungeenhedens tilbud.
Tilbud, hvor der kun har været få deltagere, er udeladt fra analysen.
Effekter af Fleksguiden
- Antal forløb: 140
- Andel med lønnede timer: 3806 procent.
- Andel med virksomhedspraktik efter endt forløb: 15 procent.
Effekter primært målrettet jobparate ledige
| Tilbud | Antal forløb | Andel med løntimer i alt | Antal i job | Antal delvist i job | Antal med småjob | Andel med virksomhedspraktik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jobperron | 132 | 37,9 pct. | 8 | 17 | 25 | 46,5 pct. |
| Jobrettet coaching | 89 | 29,2 pct. | 18 | 3 | 5 | 13,6 pct. |
| Klar, parat, i job | 216 | 34,3 pct. | 32 | 20 | 22 | 52,6 pct. |
| Det virksomhedsrettede forløb | 408 | 39,7 pct. | 51 | 55 | 56 | 65 pct. |
Effekter af tilbud til målgrupper med problemer ud over ledighed
| Tilbud | Forløb | Andel med løntimer i alt | Andel med virksomhedspraktik |
|---|---|---|---|
| Afklaring af arbejdsevne | 35 | 2,9 pct. | |
| Beskæftigelsestilbud, værksteder | 75 | 21,3 pct. | 8 pct. |
| Beskæftigelsestilbud, virksomhedsrettet | 13 | 15,4 pct. | 8 pct. |
| Udviklingstrinbræt til virksomheder | 26 | 23,1 pct. | 15,4 pct. |
Effekter af ungeenhedens tilbud
| Tilbud | Antal forløb | Andel med løntimer i alt | Antal i job | Andel med SU | Andel med virksomhedspraktik |
|---|---|---|---|---|---|
| Udvidet visitation | 97 | 48,6 pct. | 13 | 4 (4 pct.) | 33 pct. |
| Joblinjen | 51 | 45,1 pct. | 5 | 1 | 25,5 pct. |
| Jobjagt | 7 | 28,6 pct. | 14,3 pct. | ||
| Jobrettet forløb for ukrainer | 29 | 65,5 pct. | 62 pct. | ||
| Udviklingsindsats unge under 18 år. | 57 | 35 pct. | 4 | 4 (6,3 pct.) | 17,5 pct. |
| Udviklingsindsats Daugaard | 44 | 13,6 pct. | 7 (14,9 pct.) | 45,5 pct. |
Ovenstående tabeller og vedhæftede notat gennemgås nærmere på mødet.
Kommunikation
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.
Indstilling
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Sagen udsættes til september.
Sagsnr.: 15.00.00-A00-17-25
Beslutningstema
Orientering om Ungeenhedens resultater ultimo 2025
Økonomi
Ingen bemærkninger
Historik
Punktet blev senest behandlet i Udvalget for Beskæftigelse i maj 2025.
Sagsfremstilling
Se vedhæftede fremstilling
Indstilling
at Udvalget for Beskæftigelse tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Indstilling godkendt.
Sagsnr.: 15.00.00-A00-24-26
Beslutningstema
Præsentation af Rusmiddelcenter og Socialpsykiatrien i Hedensted kommune.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Sagsfremstilling
En præsentation af kommunens Rusmiddelcenter og Socialpsykiatri.
Oplægget præsenteres på udvalgsmødet.
Indstilling
at Udvalget for Beskæftigelse tager præsentationen til efterretning.
Beslutning
Indstilling godkendt.
Sagsnr.: 00.30.14-S00-2-25
Beslutningstema
Hvert år udarbejder forvaltningen tre budgetopfølgninger til politisk behandling.
Budgetopfølgningen er en økonomisk status og en prognose for årets samlede resultat.
Her sammenholdes det forventede forbrug med det korrigerede budget for at sikre, at økonomien er på rette kurs.
Økonomi
Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på samlet ca. 27 mio. kr. på tværs af det samlede drifts- og anlægsområde. Heraf udgør anlæg et mindreforbrug på netto ca. 25 mio. kr.
Der er i nedenstående indregnet en overførsel på driften på i alt ca. 80 mio. kr. fra 2025 til 2026. Derudover er der overført ca. 39 mio. kr. til anlæg.
Historik
Budgetopfølgningen blev behandlet af Kommunalbestyrelsen på sit møde den 27. maj 2026.
Sagsfremstilling
Herunder er en gennemgang af de væsentligste opmærksomhedspunkter i budgetopfølgningen.
Økonomiudvalget forventer at bruge 10 mio. kr. mere end budgetteret
Vækst, Teknik & Fællesskab har overført merudgifter for 2 mio. kr. vedr. fysisk planlægning fra 2025, da der har været tryk på væksten i Hedensted Kommune. Der har været sager, som kommunen selv er bygherre på, hvor det ikke er private udviklere, der står for redegørelser og udarbejdelse af lokalplan. Dertil gør afgørelser på miljøscreeninger, at flere planer skal miljøvurderes.
Der er overført urealiserede indtægter på 7,5 mio. kr. fra 2025 vedr. ”Kloge kvadratmeter”. Der forventes også i 2026 en fortsat varig driftsudfordring på ca. 2,5 mio. kr. Dette giver forventet mindre indtægter på 10 mio. kr. Grunden til det store overførte beløb er, at indtægten for salg af Valenciavej først kommer i 2027.
Der er overført et merforbrug på 2 mio. kr. vedr. bygningsvedligehold. Dette forventes ikke at blive indhentet i 2026, så man ser ind i et forventet merforbrug på 3 mio. kr.
På øvrige områder forventes et mindreforbrug på 3 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes opsparede midler ved borgerservice.
Udvalget for Læring forventer at bruge 32 mio. kr. mindre end budgetteret
Uden overførte midler fra 2025 ville der være merudgifter på 3 mio. kr. samlet set, idet overførte midler fra 2025 udgør 35 mio. kr.
Børn og Familier forventer et samlet merforbrug på 13 mio. kr.
Driftsenhederne Bakkevej, Søndergården og Familiecentret/Ankersvej forventer et samlet mindreforbrug på 4 mio. kr.
Myndighedsområdet, som også tæller Integration, forventer et samlet merforbrug på 17 mio. kr. Heraf udgør anbringelsesområdet langt det mest.
Læring i skolen forventer et mindreforbrug på i alt 9 mio. kr. Heraf forventes skolerne og ungdomsskolen under ét, et mindreforbrug på 2 mio. kr.
Der er opmærksomhed på fortsat stigende udgifter på det segregerede område og kørselsudgifter til specialtilbud.
På skoleområdet arbejder man med partnerskabet Have til Mave, skolevægringsindsatser, samt udvikling af specialtilbud i Stouby.
Læring i dagtilbud forventer et samlet mindreforbrug på 34 mio. kr. Heraf forventer daginstitutionerne og dagplejen under ét, et samlet merforbrug på 6 mio. kr.
Daginstitutioner blev i starten af året tildelt 13 mio. kr. til løft af dagtilbud som led i styrkelsen af den pædagogiske indsats.
Børnepakken på i alt 14,2 mio. kr. er blevet implementeret pr. 1. april. Heri indgår øgede normering, takstnedsættelse med mere.
Sundhedsplejen og Tandplejen forventer samlet et mindreforbrug på 2 mio. kr.
Udvalget for Beskæftigelse forventer at bruge 1 mio. kr. mindre end budgetteret
Der forventes mindreforbrug til Sygedagpenge, Integration (grundtilskud, Resultattilskud), og Beskæftigelsesordninger, 16 mio. kr. Modsat forventes udgifterne til STU, jobafklaring, pensioner, boligstøtte, A-dagpenge, kontanthjælp, fleksjob og ledighedsydelser, samt Ungeforanstaltning at overstige budgettet med 19 mio. kr. Der har de sidste år været en større stigning i opførelse af ældreboliger i kommunen, hvilket betyder at udgifterne til boligsikring og boligydelse er steget markant. Det giver samlet et forventet merforbrug på 3 mio. kr.
Socialpsykiatrien og Rusmiddelcenter forventer et mindreforbrug på 4 mio. kr.
Socialpsykiatrien og Rusmiddelcenter har overført 8 mio. kr. fra 2025, som dækker et forventet merforbrug i 2026, mens de resterende 4 mio. kr. forventes at give et mindreforbrug. Der er usikkerhed om det stigende forbrug på forsorgshjem i årets første måneder. Derudover kan der blive behov for 2-3 ekstra døgnanbringelser. Mindreforbruget er engangsmidler, som bl.a. anvendes til investeringer og eventuelt merforbrug på forsorgshjem.
Udvalget for Social Omsorg forventer at bruge 13 mio. kr. mere end budgetteret
Uden overførte midler fra 2025 ville der være merudgifter på 33 mio. kr. samlet set, idet overførte midler fra 2025 udgør 20 mio. kr.
Sundhed og ældre forventer et mindreforbrug på 5 mio. kr.
Midlerne vedr. "Kvalitetsløft af ældreplejen" og "Sundhedsreformen" er udmøntet til driften i 2025 og 2026. Disse midler er øremærket til implementering af ældreloven, samt den løbende udmøntning af initiativer i Sundhedsreformen. Ikke anvendte midler i 2026 skal derfor overføres til 2027 til den fortsatte udmøntning.
Voksenhandicap forventer et merforbrug på 16 mio. kr. Dette skal dog ses i lyset af en positiv overførsel på 9,6 mio. kr. fra 2025, der er indregnet i det forventede merforbrug. Uden denne overførsel ville underskuddet have været 26 mio. kr.
Der har i perioden 2023-2026 været arbejdet målrettet med indsatserne i handleplanen, og det er lykkedes at reducere antallet af borgere, samt reducere udgiftsniveauet. På trods heraf er det ikke lykkedes at få budget og udgifter i balance. Dette skal ses i sammenhæng med den landsdækkende udfordring med stadigt flere komplekse og udgiftstunge borgere samt meget høje prisstigningen på specielt private botilbud.
På de øvrige områder som vedrører kommunal medfinansiering og ældreboliger forventes der et merforbrug på 2 mio. kr.
Udvalget for Vækst & Fællesskab forventer at bruge 6 mio. kr. mindre end budgetteret
På Kultur & Fritid blev der overført ubrugte midler for 11 mio. kr. fra 2025, hvoraf de 4 mio. kr. var vedr. Landdistriktspuljen. En stor del af disse midler forventes brugt i 2026, men lige nu forventes der er et mindreforbrug på 6 mio. kr.
Udvalget for Teknik forventer at bruge 14 mio. kr. mere end budgetteret
Der forventes et merforbrug på ca. 13 mio. kr. vedr. vinterdrift grundet vintervejret de to første måneder af 2026. Derudover forventes der et merforbrug på 1 mio. kr. vedrørende integrationsboliger og vandløbsvedligehold.
Udvalget for Klima, Natur & Miljø forventer at bruge 1 mio. kr. mere end budgetteret
Der forventes samlet et merforbrug for Klima, Natur og Miljø på 1 mio. kr. grundet merforbrug vedr. miljøtilsyn.
Anlæg: Forvaltningen forventer at bruge 25 mio. kr. mindre end budgetteret
Der er på anlæg netto overført 39 mio. kr. fra 2025.
På udgiftssiden forventes samlet at blive brugt 186,4 mio. kr. på projekter afsat i budgettet. Der forventes mindreforbrug på i alt 88 mio. kr., der skal ses i lyset af udskydelse af anlæg.
På indtægtssiden forventes samtidig at ske en forskydning af indgåede salgsindtægter på i alt 63 mio. kr. som overvejende vedrører jordsalg ved Hedensted Syd og Kildeparken.
Likviditet:
Likviditeten udgør ultimo april måned 251,0 mio. kr., hvilket er 1,1 mio. kr. mindre end ved udgangen af marts måned. Samlet set er likviditeten faldet med 1,4 mio. kr. i 2026.
Indstilling
at budgetopfølgningen indenfor udvalgets eget område drøftes og tages til efterretning.
Beslutning
Indstilling godkendt.
Bilag
Sagsnr.: 15.00.00-A00-12-26
Beslutningstema
Vedhæftede Ledelsesinformation og Udvikling i ledighed for jobparate målgrupper UFB juni 2026 forelægges Udvalget til orientering.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Personale
Ingen bemærkninger.
Historik
Ledelsesinformation er et fast punkt på hvert udvalgsmøde.
Sagsfremstilling
Den månedlige ledelsesinformation uddeles på mødet.
I vedlagte notat med titlen: Udvikling i ledigheden for jobparate målgrupper UFB juni 2026 præsenteres den seneste udvikling i ledigheden for a-dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere.
Ledigheden i Hedensted er faldet fra marts til april i år og ligger igen på niveau med tidligere år, samtidig med at kommunen igen har den laveste ledighed blandt en række østjyske kommuner.
Ledigheden blandt jobparate i Hedensted er faldet med 0,2 procentpoint den seneste måned - til nuværende 2,1 procent. Faldet skyldes især færre ledige a-dagpengemodtagere, men også antallet af jobparate kontanthjælpsmodtagere er faldet den seneste måned. Hedensted har fortsat lavere ledighed end både landet (3,0 procent og Region Midtjylland (2,8 procent).
Nedenstående tabel 1 viser udviklingen i ledighed i Hedensted fra marts til april 2026 - med fald i både samlet ledighed, a-dagpengeledighed og kontanthjælp.
| Målepunkt | Niveau april 2026 | Ændring siden marts 2026 |
|---|---|---|
| Ledighed, jobparate i alt | 2,1 procent | - 0,2 procentpoint |
| A-dagpenge ledige personer | 533 personer | - 77 personer |
| A-dagpenge, fuldtidsledige | 418 fuldtidsledige | - 44 fuldtidsledige |
| Kontanthjælp, jobparate personer | 106 personer | - 22 personer |
| Kontanthjælp, jobparate fuldtidspersoner | 94 fuldtidspersoner | - 9 fuldtidspersoner |
Vedhæftede notat gennemgås på udvalgsmødet.
Kommunikation
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen.
Indstilling
at orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Indstilling godkendt.
Sagsnr.: 15.00.00-P35-4-25
Beslutningstema
Orientering fra formanden.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Sagsfremstilling
- KL´s social udvalg
- GDPR
Indstilling
at Udvalget for Beskæftigelse tager orienteringen til efterretning.
Beslutning
Indstilling godkendt.
Sagsnr.: 15.00.00-P35-5-25
Beslutningstema
Stillingtagen til kørselsgodtgørelse til konferencer og møder mv.
Økonomi
Ingen bemærkninger
Sagsfremstilling
Kommunalbestyrelsen har vedtaget at såfremt der gives kørselsgodtgørelse samt godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap til konferencer, kurser og møder mv. inden for et udvalgs arbejdsområde, skal udvalgets deltagelse have været optaget og godkendt som et punkt på udvalgets dagsorden (afsnit 2.7 i Kommunalbestyrelsens retningslinjer for vederlag og godtgørelser).
Der gives kørselsgodtgørelse samt godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap jævnfør kommunalbestyrelsens retningslinjer afsnit 2.7 til følgende arrangementer;
- AnsvarligHedensted d. 11. juni 2026
Lovgrundlag
Kommunalbestyrelsens retningslinjer for vederlag og godtgørelser
Indstilling
at der gives kørselsgodtgørelse samt godtgørelse af dokumenterede, nødvendige udgifter forbundet med et fysisk handicap jævnfør kommunalbestyrelsens retningslinjer afsnit 2.7 til de under sagsfremstillingen nævnte arrangementer
Beslutning
Udvalget deltager i Ansvarlig Hedensted 11. juni 2026
Sagsnr.: 15.00.00-P35-6-25
Beslutning
Ingen bemærkninger
Sagsnr.: 15.00.00-P35-7-25
Beslutningstema
Udvalgets medlemmer skriver under digitalt her.
Beslutning
Udvalgets medlemmer skriver under digitalt her.
Kim Rosenkilde
Udviklingskonsulent
Telefon 79 75 55 74
Mobil: 23 42 65 41
E-mail: kim.rosenkilde@hedensted.dk
Om Udvalget for Beskæftigelse
Læs om Udvalget for Beskæftigelse og se, hvem der er medlem af udvalget.