Udvalget for Læring - Dagsordener og referater
Mødedato: 3. juni 2024
Mødested: Barrit Skole
Dagsordenpunkter
59. Fælles om LæringKlik her for at folde ud og læse mere om Fælles om Læring
Beslutningstema
Udvalget orienteres om status på Fælles om Læring.
Sagsfremstilling
Udvalg for Læring præsenteres på mødet for den igangværende proces omkring udvikling af subsitet Fælles om Læring.
Fælles om Læring afløser det eksisterende Klar til Læring, der ligger som en del af den kommunale hjemmeside. Ny hjemmeside er under opbygning og forventes klar omkring august, derfor vil præsentationen tage afsæt i:
- Begrundelse for udvikling af Fælles om Læring
- Fælles om Læring i sammenhæng med politikker og strategier
- Eksempler fra dagtilbud og skole
- Kommunikation i Læring
Forvaltningen indstiller,
at udvalget præsenteres for udviklingsarbejdet, samt får mulighed for at stille opklarende spørgsmål.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Fraværende: Kim Tuominen
60. Borgerrådgiverens beretning 2023 Klik her for at folde ud og læse mere om Borgerrådgiverens beretning 2023
Beslutningstema
Orientering om Borgerrådgivernes beretning for funktionen i 2023.
Økonomi
Hedensted Kommune fik i 2021 tilsagn om i alt 988.000 kr. fra Bolig- og Planstyrelsens Demokratipulje til ansættelse af en borgerrådgiver på deltid til udgangen af 2024.
I løbet af 2022 besluttede Hedensted Kommune efter dialog med Bolig- og Planstyrelsen, og en række østjyske kommuner, i stedet at indtræde i en fælleskommunal ordning for borgerrådgivere med virkning fra primo 2023, hvortil der er en udgift på 420.000 kr. årligt i en toårig periode.
På nuværende tidspunkt er der ikke taget stilling til, hvorvidt borgerrådgiverordningen skal fortsætte efter, at forsøgsperioden via Demokratipulje er ophørt ved udgangen af 2024, og dermed er der endvidere ikke taget stilling til finansiering af udgifterne, forbundet med en fortsat deltagelse i den fælleskommunale ordning. En fortsættelse i den fælleskommunale ordning, i den nuværende form, vil indebære en årlig udgift på 420.000 kr.
Historik
Hedensted Kommune fik i 2021 tilsagn om i alt 988.000 kr. fra Bolig- og Planstyrelsens Demokratipulje til ansættelse af en borgerrådgiver på deltid.
I løbet af 2022 beslutter Hedensted Kommune efter dialog med Bolig- og Planstyrelsen, og en række østjyske kommuner, i stedet at indtræde i en fælleskommunal ordning for borgerrådgivere med virkning fra primo 2023. Dette bl.a. med henblik på at sikre et fagligt fællesskab omkring opgaven samt sikre en tydelig uvildig rådgivning af borgerne.
Sagsfremstilling
I 2023 har Hedensted Kommune derfor haft tilknyttet to borgerrådgivere, som har haft træffetid to gange ugentligt i løbet af året, mandag og fredag på rådhuset i Hedensted.
Som led i borgerrådgivernes opgavevaretagelse udarbejdes der hvert år en såkaldt beretning – en årsrapport - over det foregående års aktiviteter.
Gennemgang af henvendelser
Borgerrådgiverne har håndteret i alt 115 konkrete henvendelser fra borgere i løbet af 2023. Det skal dog bemærkes, at der i praksis har været flere henvendelser, men at flere henvendelser om den samme sag registreres som en henvendelse. Se evt. metodeafsnittet i bilag 1 i beretningen.
Henvendelserne kommer fra borgere som har haft berøring med forskellige dele af Hedensted Kommune, men særligt beskæftigelses- og læringsområdet, som tegner sig for ca. en tredjedel af henvendelserne hver.
Henvendelserne giver i langt størstedelen af tilfældene (75 sager) anledning til, at borgerne modtager råd og vejledning uden, at kommunens forvaltning bliver involveret.
Borgerne har i disse samtaler typisk fremført sine synspunkter og/eller stillet spørgsmål til en given sagsbehandling eller afgørelse. Borgerrådgiveren har herefter tilbudt borgeren en uddybende forklaring på sagsforløbet, en generel information om lovgivningen eller en orientering om, hvilken retning borgerens sag kunne formodes at udvikle sig i, hvorefter sagen afsluttes i borgerrådgiverens regi.
Øvrige sager har givet anledning til, at borgerrådgiveren har kontaktet forvaltningen for at gå i dialog om en konkret sag (9 sager) eller at borgerrådgiveren beder forvaltningen om at forholde sig en konkret afgørelse (11 sager).
I disse sager, hvor forvaltningen har været inddraget, skyldes henvendelsen typisk en eller anden form for frustration, som kan have vidt forskellige årsager. Lige fra manglende svar over personalets opførsel til spørgsmål til sagsbehandlingen, men også flere andre årsager.
Borgerne henvender sig som oftest ikke til borgerrådgiveren igen, efter afdelingen har besvaret henvendelsen, hvilket borgerrådgiveren tager som et udtryk for, at borgeren er tilfreds med svaret.
Omvendt kan der være tilfælde, hvor den enkelte afdelings svar giver anledning til at borgerrådgiveren stiller uddybende spørgsmål.
Herefter er de fleste sager afsluttet i borgerrådgiverregi, fordi borgeren enten modtager en uddybende forklaring på fx en afgørelse eller invitation til yderligere dialog fra den afdeling eller sagsbehandlinger, som er involveret i den konkrete sager.
Kun i en sag har borgerrådgiveren hjulpet borgeren med at formulere en skriftlig klage, mens der to gange er ydet vejledning i forbindelse med fremsendelse af en ansøgning.
Anbefalinger fra borgerrådgiverne
På baggrund borgerrådgivernes erfaringer kommer de også med en række opfordringer, som kan styrke sagsbehandlingen og dialogen med borgerne, herunder:
- At forvaltningerne fortsat er opmærksomme på vigtigheden i at besvare borgerens henvendelser, og gerne fremsende en kvittering til borgeren for modtagelsen af deres ansøgninger, samt hvornår borgeren kan forvente svar eller afgørelse.
- At forvaltningerne fortsat er opmærksom på, særligt i de komplekse og langstrakte sagsforløb, med jævne mellemrum og gerne af egen drift at opdatere borgerne omkring sagsforløbet.
- At forvaltningerne har fokus på retssikkerhedslovens bestemmelse om hurtig sagsbehandling da de efter borgerrådgiverens opfattelse er en af de vigtigste retssikkerhedsgarantier for borgerne. Det er samtidig borgerrådgiverens erfaring at et højnet fokus herpå ofte har en positiv effekt på borgerens tillid og tilfredshed til forvaltningen i almindelighed.
For uddybende og mere detaljeret beskrivelse og redegørelser for henvendelser på de enkelte kerneområder henvises til borgerrådgivernes beretning, som er vedlagt som bilag.
Stillingtagen til fortsættelse af ordningen
Som tidligere nævnt ophører den statslige finansiering, via Demokratipuljen, til Hedensted Kommunes borgerrådgiverfunktion, ved udgangen af 2024.
Samtidigt indebærer aftalen med den fælleskommunale borgerrådgiverfunktion, at Hedensted Kommune har et opsigelsesvarsel på seks måneder, såfremt det ønskes at udtræde af ordningen, og opsigelsen gælder først pr. 1. januar det efterfølgende år. Såfremt aftalen opsiges pr. 30. juni 2024, udtræder Hedensted Kommune af ordningen pr. 1. januar 2025. Såfremt aftalen opsiges pr. fx 30. september 2024, udtræder Hedensted Kommune først pr. 1. januar 2026.
Forvaltningen lægger på den baggrund op til, at Kommunalbestyrelsen beslutter, hvorvidt Hedensted Kommune skal fortsætte i ordningen
- og i så fald at Kommunalbestyrelsen anviser finansiering af ordningen.
Forvaltningen indstiller,
- at udvalgene tager borgerrådgivernes beretning til efterretning,
- at Kommunalbestyrelsen beslutter, hvorvidt borgerrådgiverfunktionen skal videreføres og i så fald anviser finansiering af ordningen.
Beslutning
Beretningen blev taget til efterretning.
Fraværende: Kim Tuominen
Bilag
61. Strategi for velfærdsteknologiKlik her for at folde ud og læse mere om Strategi for velfærdsteknologi
Beslutningstema
Udvalget for Beskæftigelse, Social Omsorg og Læring skal tage stilling til udkastet for Strategi for velfærdsteknologi med henblik på endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen den 28. august 2024.
Økonomi
Økonomien til nye tiltag og teknologier afholdes indenfor de respektive kerneområders budget. Der koordineres og investeres på tværs for at reducere udgifterne.
Historik
Direktionen har drøftet idéer og det første udkast til strategien samt fungeret som styregruppe.
Sagsfremstilling
Formålet med strategien for velfærdsteknologi er at fastlægge de overordnede rammer og retning for arbejdet med velfærdsteknologi i perioden 2024-2028. Strategien sigter mod ”Forpligtende fællesskaber” på tværs af kommunen samt optimal udnyttelse af kompetencer og ressourcer på velfærdsområderne. Desuden er målet at styrke "Vækst i balance", som er et centralt fokus i Kommunalbestyrelsens strategi - Sammen om Hedenstederne, ved at øge borgeres mestring af eget liv og frigive medarbejderes tid. Dette skal også adressere de fremtidige udfordringer med at rekruttere og tilknytte kvalificeret arbejdskraft, ved at fokusere på implementeringen af velfærdsteknologiske løsninger i hverdagen. Heri ligger også, at teknologi kan skabe et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.
Strategien er udviklet på baggrund af input, idéer og viden fra en bredt sammensat arbejdsgruppe, der repræsenterer forskellige velfærdsområder i Hedensted Kommune. Arbejdsgruppen består primært af medarbejdere med tæt kontakt til borgerne i kommunen, hvilket bidrager til, at strategien er baseret på erfaringer fra ansatte, der er bekendt med udfordringerne og mulighederne ved anvendelsen af velfærdsteknologi.
Udkastet sendes til politisk behandling i Udvalget for Beskæftigelse den 28. maj 2024 samt Udvalget for Social Omsorg og Udvalget for Læring den 3. juni 2024. Udkast til strategien for velfærdsteknologi – Sammen tør vi teknologi er vedlagt som bilag.
2. behandling af strategien med henblik på godkendelse af strategien sker i Udvalget for Social Omsorg og Udvalget for Læring den 12. august 2024 og Udvalget for Beskæftigelse den 13. august 2024. Efterfølgende sendes strategien til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen den 28. august 2024.
Kommunikation
Sagen sendes til høring i Seniorrådet den 10. juni og til skriftlig høring i Handicaprådet den 6.-14. juni.
Forvaltningen indstiller,
at Udvalget for Beskæftigelse, Udvalget for Social Omsorg og Udvalget for Læring drøfter udkastet og sender det til høring i Seniorrådet og Handicaprådet.
Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Kim Tuominen
Bilag
62. Status på ny økonomimodel, visitationsarbejde og udvikling i skolernes segregerede specialundervisning Klik her for at folde ud og læse mere om Status på ny økonomimodel, visitationsarbejde og udvikling i skolernes segregerede specialundervisning
Beslutningstema
Orientering om status på ny økonomimodel, visitationsarbejde og udvikling i skolernes segregerede specialundervisning.
Historik
Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 28. februar 2024 at indføre en ny økonomimodel på specialundervisningsområdet med virkning fra 1. august 2024.
Sagsfremstilling
Der gives en samlet status på specialundervisningsområdet med hensyn til ny central økonomimodel og ny central visitation. Derudover følger diverse nøgletal på baggrund af aktuel revisitation og nyvisitation til specialtilbud i skoleåret 2024-25. Dermed gives Udvalget for Læring, som led i den løbende afrapportering, en status på udviklingen på det segregerede specialundervisningsområde.
I vedlagte notat udfoldes en national perspektivering, forbyggende indsatser, faktuel status, beskrivelse af visitationsarbejdet og data vedr. de seneste års udvikling, skolestartere, segregeringsår og klassetrin.
På mødet orienteres om status med afsæt i vedlagte notat.
Forvaltningen indstiller,
At orienteringen tages til efterretning.
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Fraværende: Kim Tuominen
Bilag
63. BudgetopfølgningKlik her for at folde ud og læse mere om Budgetopfølgning
Beslutningstema
Hvert år udarbejder forvaltningen tre budgetopfølgninger til politisk behandling. Budgetopfølgningen er en økonomisk status og en prognose for årets samlede resultat. Ved budgetopfølgningerne kan budgettet rettes til, så det er i overensstemmelse med ny lovgivning eller ændret efterspørgsel på overførselsudgifter. Det kan især være nødvendigt at tilrette budgetter efter midtvejsreguleringen fra staten. For alle andre afvigelser fra budgettet gælder rammestyringens principper om, at overskridelser skal finansieres inden for udvalgets ramme
Sagsfremstilling
Herunder er en gennemgang af de væsentligste opmærksomhedspunkter i budgetopfølgningen.
Samlet resultat.
Ukraine relaterede udgifter er ikke opgjort særskilt i årets budgetopfølgning, da der ikke forventes nogen særskilt refusionsmulighed for udgifterne i år. Udgifterne er medregnet i budgetopfølgningen for alle udvalg.
Økonomiudvalget forventer at bruge 1,3 mio. kr. mere end budgetteret.
I forbindelse med budgetlægningen af 2023, blev der under ØPI afsat et budget i 2024 til handleplanen for Social Omsorg. Social Omsorg forventer at få brug for hele beløbet. Beløbet i 2024 er endnu ikke formelt bevilget til Social Omsorg, men det forventes at ske i løbet af året.
For budget 2024, er der puljer under Kommunaldirektøren på:
- Konkurrenceudsættelse: 3,3 mio. kr.
- Puljer i hele organisationen: 1,0 mio. kr.
- Naturlig afgang og timereduktion: 0,6 mio. kr.
Puljerne på samlet 4,9 mio. kr. forventes at blive håndteret ved efterårets budgetopfølgning.
Politik og Udvikling forventer samlet et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. fra budget til valg og engangsmidler i Data og Analyse.
På øvrige områder forventes et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.
Udvalget for Læring forventer at bruge 21,0 mio. kr. mindre end budgetteret.
Børn og Familier forventer et merforbrug 9,0 mio. kr., som skyldes stigning i antallet af anbringelser
Skoleområdet forventer et merforbrug på 3,0 mio. kr. som følge af segregering. Der arbejdes løbende med de økonomiske og faglige hensyn med afsæt i balanceplanen for skoleområdet. Derudover forventes skoleområdet at balancere. Denne forventning er belagt med usikkerhed som følge af den økonomiske tilbageholdenhed, der blev udvist i 2023.
De øvrige decentrale enheder forventer et mindreforbrug 8,0 mio. kr. på driftsenhederne Bakkevej, Tandplejen, daginstitutioner, TCLT samt Ungdomsskolen.
På de øvrige centrale puljer forventes et mindreforbrug på 25,0 mio. kr. Puljerne består bl.a. af reguleringspuljen og prioriteringspuljerne., som anvendes løbende til for eksempel uddannelse, nye børn i dagtilbud, vedligehold og andre uforudsete decentrale udgifter.
Udvalget for Beskæftigelse forventer at bruge 1,0 mio. kr. mindre end budgetteret.
Der forventes færre udgifter til løntilskud, integration, sygedagpenge, fleksjob og ledighedsydelser for i alt 14,0 mio. kr. Modsat forventes udgifterne til FGU, jobafklaring, kontanthjælp og forsikrede ledige at overstige budgettet med 13,0 mio. kr.
Den samlede resultat for socialpsykiatrien og rusmiddelcenter er på nul i 2024.
Det forventes isoleret set, at udgiften til forsorgshjem giver en merudgift på 4,0 mio. kr. i 2024. Dette dækkes ind i 2024 via overført mindreforbrug fra 2023 i Rusmiddelcentret og Socialpsykiatrien, samt forventet mindreforbrug i Socialpsykiatrien i 2024.
Der gøres opmærksom på, at fra 2023 til 2024 er der overført 3,0 mio. i mindreforbrug samlet set i Rusmiddelcentret og socialpsykiatrien. Dette er engangsmidler, som i 2024 tænkes anvendt til det betydelige hul, der på grund af lovændringer er opstået vedrørende forsorgshjem § 110. Forsorgshjemmene giver således en strategisk budgetudfordring efter 2024.
Udvalget for Social Omsorg forventer at bruge 1,0 mio. kr. mere end budgetteret .
Staben sparer op til indkøb af ny IT i 2025, og forventer derfor et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i år.
Voksenhandicap er under pres ligesom tendensen er på landsplan, og handleplanen er derfor udfordret. Presset skyldes et stigende antal dyre borgere i eksterne botilbud. Merforbruget forventes i år at blive på 32 mio. kr., men det dækkes delvist af øgede refusioner på 9,0 mio. kr. og overførsel af 22,0 mio. kr. fra handleplanen.
På den kommunale medfinansiering og ældreboliger forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr.
Udvalget for Fællesskab forventer at bruge 7,0 mio. kr. mere end budgetteret.
Merforbruget skyldes primært forsinkede besparelser på projektet ’Kloge m2’, hvor der mangler salgsindtægter og driftsbesparelser for 11,0 mio. kr. Beløbet er inklusiv overførsel af ikke-realiserede besparelser på 6,0 mio. kr. fra 2021 - 2023. Der forventes salg af bygninger for 5,5 mio. kr. i 2024, og etableringsudgifter på 4,5 mio. kr. i realiseringen af ’Tættere sammen’. Derfor er der kun 1,0 mio. kr. til ’Kloge m2’ i 2024, hvilket giver et samlet forventet merforbrug på 10,0 mio. kr. Flere af Kapacitetsudvalgets anbefalinger kan først realiseres i de kommende regnskabsår.
Puljen til udvendig bygningsvedligehold og tekniske installationer i Ejendomme & Service er i år 6,0 mio. kr. mindre end normalt. Der forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr. Det skyldes blandt andet to tidligere ikke planlagte vedligehold ved Tørring Camping og asbestsanering på Stjernevejskolen. Herudover forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. på den kollektive trafik.
På Kultur & Fritid og landdistrikter forventes et samlet mindreforbrug på 6,0 mio. kr., da nogle afsatte puljemidler bevilges i 2024, men bliver først udbetalt i årene efter, når projekterne er afsluttede. Det gælder eksempelvis midler fra LUP-puljen, udviklingspuljen med videre.
Udvalget for Teknik og Miljø forventer at bruge 5,0 mio. kr. mere end budgetteret.
Ved udgangen af marts er budgettet til vintervedligehold overskredet med 1,0 mio. kr. Der skønnes et merforbrug for året på mindst 3,5 mio. kr.
Der forventes en merudgift på ca. 1,5 mio. kr. på forsyningsområdet. Det skyldes blandt andet merudgifter for henteordningen vedrørende affaldsområdet.
Øvrige midler på udvalgets område forventes at balancere.
Udvalget for Vækst og Klima forventer at bruge 0,5 mio. kr. mere end budgetteret.
Der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. på vandløbsvedligeholdelse som følge af ekstraordinære undersøgelser samt efterfølgende behov for oprensning.
Der forventes ingen større mer- eller mindreforbrug for branding, erhverv eller turisme.
Anlæg: Forvaltningen forventer at bruge 4,0 mindre end budgetteret.
Mindreforbruget skal ses i lyset af udskydelse af anlægsarbejder, som udgør i alt 26,0 mio. kr.
Der forventes samtidig at ske en forskydning af indgåede salgsindtægter på i alt 22,0 mio. kr.
Likviditet:
Likviditet udgør ultimo april 142,4 mio. kr., hvilket er 8,9 mio. kr. mere end ved udgangen af marts måned. Likviditeten forventes at have en jævn svag stigning resten af året til et niveau omkring 150,0 mio. kr.
Forvaltningen indstiller,
At budgetopfølgningen tages til efterretning.
Beslutning
Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.
Fraværende: Kim Tuominen
Bilag
64. Virtuel bostøtte i Hedensted KommuneKlik her for at folde ud og læse mere om Virtuel bostøtte i Hedensted Kommune
Beslutningstema
Virtuel bostøtte - Hedensted Kommune.
Økonomi
Ingen bemærkninger.
Historik
Ingen bemærkninger.
Sagsfremstilling
Virtuel bostøtte – Hedensted Kommune.
Baggrund
Oprettelsen af det nye virtuelle tilbud hviler på kommunalbestyrelsens fælles sigtepunkter:
• Forpligtigende Fællesskaber
• Vækst i balance
• Smidige processer
Derudover er det et konkret bud på udviklingen af tiltag,som skal understøtte visionerne i den nye Ungestrategi 2023, Velfærdsteknologistrategien samt de målsætninger, som er formuleret i handleplanen Voksenhandicap Gentænkt 2023-2026.
Fra Ungestrategien: Ungdomslivet er en fase i livet, hvor man er godt på vej til at skabe og udforske sig selv, sin identitet og at træde de næste skridt ind i nye fællesskaber som en del af vejen til uddannelse og job. Dette uanset om de unge befinder sig et sted i ungdomslivet, hvor de trives og er godt på vej, eller om de står i en udsat position og på kanten af fællesskabet og har brug for støtte og hjælp til at komme videre.
Anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet peger blandt andet på en styrkelse af tidligt forebyggende indsatser. Dette ligger fint i tråd med Voksenhandicap Gentænkts udviklingsinitiativer, hvis mål er at tilpasse en fleksibel tilbudsvifte, som alternativ til midlertidige og/eller længerevarende botilbud.
Formål
Formålet med dette tilbud er, at understøtte at personer i social udsathed med psykiske vanskeligheder eller nedsat funktionsevne kan øge eller fastholde så stor grad af selvstændighed som muligt. Det erstatter ikke borgerens andre støtteforanstaltninger, men skal ses som et supplement.
Målgruppen
Indsatsen etableres og drives i et tæt samarbejde mellem Børn & Familier, SocialPsykiatrien & Rusmiddelcenteret, Ungeenheden og Voksenhandicap/Social Omsorg.
Ungeenheden
Målgruppen for Virtuel Bostøtte er de 15 – 30-årige, hvor der er behov for, at de kan tilbydes ophold i en boform efter reglerne i Barnets Lov §§ 32 og 46 (forebyggende foranstaltning og anbringelse på eget værelse), Barnets Lov § 114 (efterværn).
• Unge under 18 år, der anbringes uden for hjemmet, og hvor det er forsvarligt, at de har ophold i egen bolig.
• Unge mellem 18 og 23 år, der er i målgruppen for efterværn.
• Unge mellem 18 og 30 år, der hidtil har haft ophold på et midlertidigt botilbud og vil kunne udskrives fra dette til egen bolig, hvis der er mulighed for kontakt til pædagogisk støtte i hele døgnet.
• Unge der ellers ville været blevet indskrevet i både midlertidige og længerevarende botilbud (fokus her vil være unge, som er på vej i den gode overgang med let støttebehov, men hvor utrygheden fylder, og forældrene har varetaget mange af ADL-opgaver mv.).
• Unge der ellers ville være tænkt ind i længerevarende botilbud med et meget lille støttebehov.
• Unge, der er boligløse, og ellers ville have skulle have haft ophold på et forsorgshjem.
• Unge, der bor i egen bolig og har kontakt til SocialPsykiatrien og har behov for nogen at ringe til, når det bliver for svært.
Socialpsykiatrien & Rusmiddelcentret:
Tilbuddet vil sideløbende kunne give støtte til borgere, der har indsats fra SocialPsykiatrien og Rusmiddelcentret, og som har behov for at kunne få kontakt med en støtteperson i aftentimerne. Tilbuddet er her bl.a. rettet mod borgere, som nyligt er udskrevet eller med henblik på at forhindre indlæggelse.
Børn & Familier:
Målgruppen for dette virtuelle tilbud er unge anbragt på eget værelse under 18 år iht Barnets Lov § 32 og i opretholdt anbringelse/ungestøtte iht Barnets Lov § 120 til og med 22 år. Tilbuddet vil dertil kunne give unge anbragt i plejefamilier og på børn- & ungehjem mulighed for på et tidligere tidspunkt i anbringelsen, at flytte i egen bolig med fortsat ungestøtte, når den kan suppleres med tryghedsskabende kontaktmulighed i ydertimerne. Tilbuddet skal ligeledes ses som et tilbud i udslusning fra anbringelsen.
Voksenhandicap/Social Omsorg
Eksempler på målgrupper hos Voksenhandicap/Social Omsorg:
Unge borgere med psykisk funktionsnedsættelse som er forsinkede i deres udviklingsalder, men har ressourcer til og en drøm om at kunne bo i egen bolig. Det bliver derfor et alternativ til indskrivninger i hhv. § 107-målgruppe samt bofællesskaber oprettet efter ABL § 105/SEL § 85. Herved kan vi træne udviklingspotentialet i de rigtige omgivelser fra start, samt hurtigere kunne arbejde målrettet mod at borgeren inkluderes og får et fællesskab i sit lokalområde.
Aflastning af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen ved psykisk sårbare personer som alternativ til fysiske besøg.
Forebyggelse af indlæggelser i psykiatrisk regi.
Beskrivelse af Virtuel Bostøtte
Tilbuddet skal medvirke til, at borgerne har en tryghed i at kunne snakke med en person i ydertimerne, hvor andre tilbud er lukkede. Ved at tilbyde videosamtaler er det også målet, at oplevelsen af ensomhed reduceres. Der tilbydes ligeledes telefonsamtaler for de borgere, der er mest trygge herved.
Alle parter arbejder med en rehabiliterende tilgang i hjælpen. Målet er, at borger selv varetager og trænes i at varetage det, som borgeren selv kan tage vare på, og at behovet for hjælp og støtte hele tiden gives ud fra tankegangen om, at vi skal udvikle eller vedligeholde færdigheder, således indsatsen er den mindst indgribende og fagligt forsvarlige indsats.
Det er væsentligt at understrege, at der ikke er tale om en akut indsats, men en tryghedsskabende foranstaltning, som kan støtte borgeren i perioder, hvor borgerens øvrige indsatser ikke leveres.
I tilfælde af behov for andre (akutte) indsatser skal tilbuddet kunne aktivere eksisterende akutte beredskaber, såvel kommunalt som præhospitalt.
Endelig kan et virtuelt tilbud være relevant for borgere, som hjemtages fra botilbud, og som har behov for en kommunalt forankret tryghedsskabende indsats.
Det betyder konkret, at SocialPsykiatriens nuværende og kendte aftentelefon vil blive integreret i tilbuddet, og der kan hentes erfaringer herfra til den konkrete organisering og opgaveløsning (både gode som mindre gode erfaringer, vi ønsker at undgå fremadrettet).
Tilbuddet om virtuel bostøtte for unge mellem 15 og 30 år, vil kunne etableres som en del af et matrikelløst tilbud og som en del af den samlede og helhedsorienterede ungeindsats i Hedensted Kommune.
Tilbuddet skal indeholde mulighed for støtte gennem hele døgnet til de unge. De unge skal således her kunne komme i kontakt med en medarbejder i alle døgnets timer. Kontakten vil primært være virtuel, men hvis der viser sig at være behov for yderligere hjælp til den unge, vil en medarbejder kunne tage ud til vedkommende.
Der er således erfaring for, at det er vigtigt for unge, der ikke kan bo hjemme, at forblive i lokalområdet, så de kan fortsætte i fx det allerede eksisterende uddannelsestilbud og fritidstilbud og bevare netværket blandt venner og kammerater. Med virtuel bostøtte vil indsatsen kunne være en meget lidt indgribende foranstaltning i den unges liv, hvilket i ethvert tilfælde må tilstræbes.
De unge vil via den virtuelle bostøtte altid kunne få vejledning og rådgivning – eller bare en uformel snak. Der er således for de unge altid mulighed for kontakt til en voksen – også om natten og i weekenden.
Det samme gælder for unge, der hidtil har haft ophold på et midlertidigt eller længerevarende botilbud eller ville være blevet indskrevet i et sådant, unge der ellers ville være tænkt ind i længerevarende botilbud med et meget lille støttebehov, unge der ellers ville skulle have haft ophold på et forsorgshjem, eller unge der bor i egen bolig og har kontakt til SocialPsykiatrien og har behov for nogen at ringe til, når det bliver for svært.
Fælles fagligt mindset
Foreløbige erfaringer, fra de kommuner som er længst med en fuldstændig omlægning til recovery-orienteret rehabilitering, indikerer, at tilgangen har positive effekter. Personer i social udsathed, med psykiske vanskeligheder eller nedsat funktionsevne har opnået en øget grad af selvstændighed. Dertil kommer økonomiske gevinster, hvis borgerne får behov for mindre indgribende og omkostningstunge indsatser (PwC 2023, Social- og Boligstyrelsen 2024b) (Anbefalinger til en bæredygtig faglig og økonomisk udvikling på socialområdet, 2024).
Vi læner os derfor op ad de omdrejningspunkter, som danner udgangspunktet i den Recovery-orienterede rehabilitering.
Der er fokus på borgerens potentiale som afsæt for indsatsen.
•Borgerens egne mål er styrende for indsatsen, og borgerens motivation er en væsentlig drivkraft.
•Borgerens mål tilrettelægges med udgangspunkt i borgerens ressourcer og potentiale og i dialog mellem borger og relevante fagpersoner.
•Det styrende for indsatsen er borgerens behov for at realisere sine mål, og borgeren har et ansvar for at deltage aktivt i indsatsen, så vidt borgerens funktionsevne muliggør dette.
Organisering
Organisatorisk refererer Virtuel bostøtte til de fire chefer for Børn & Familier, SocialPsykiatrien & Rusmiddelcenteret, Voksenhandicap/Social Omsorg og Ungeenheden.
Den daglige drift varetages af aften- og nattevagter i de eksisterende kommunale botilbud.
Den økonomiske udgift for indsatsen ift. lønninger forventes at blive ca. et årsværk plus driftsomkostninger til skærmløsningen og vedligehold heraf. Der kan forekomme engangsudgifter til indkøb af nødvendigt udstyr herunder software og devices til brug for personalet.
Forvaltningen indstiller,
At udvalget beslutter om sagen skal oversendes til budgetforhandlingerne.
Beslutning
Udvalg for Læring finder forslaget sympatisk, men konstaterer at området selv har udfordringer for udsatte børn og unge i eget regi, hvorfor udvalget ikke for nuværende ønsker at prioritere denne sag ift. budgetforhandlingerne.
Fraværende: Kim Tuominen
Bilag
65. Mødekalender, kurser og lignendeKlik her for at folde ud og læse mere om Mødekalender, kurser og lignende
Beslutningstema
- Deltagelse og kørselsgodtgørelse i forbindelse med åbning og rundvisning Årupvej
- Invitation til Kulturpolitisk Topmøde september 2024 (nedenstående teaser forud for officiel invitation):
Kulturpolitisk topmøde: Hvor godt kender du de unge?
Bliv klogere til Kulturforum 2024 i Holstebro, hvor temaet er:
Unge i kulturlivet // Liv i ungekulturen
- Passer kommunernes politikker og fællesskaber til næste generation?
- Hvad fortæller forskningen om Generation Z – hvad siger de unge selv?
- Hvordan engagerer kommunerne unge mellem 13-29 år?
- Er de kommunale rammer/ungepuljer designet efter målgruppen?
Kom til kulturregionens topmøde om kulturpolitik, involvering og rammer for unge kulturmiljøer:
24. september 2024 i Musikteatret Holstebro
- Mød de unge og få et indblik i deres verden.
- Oplev Holstebro Dansekompagni – Danmarks tredjestørste professionelle dansekompagni og det eneste med base uden for København.
- Få en rundvisning på Dansk Talentakademi – landets førende center for udvikling af kunstneriske talenter og kreative unge.
Holstebro Kommune er vært for dette års Kulturforum.
Forvaltningen indstiller,
at udvalget forholder sig til deltagelse.
Beslutning
Godkendt idet udvalget ikke tilmelder sig Kulturforum.
Fraværende: Kim Tuominen
66. Til orienteringKlik her for at folde ud og læse mere om Til orientering
Beslutningstema
Orientering til udvalget:
- Personalenyt
Beslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Fraværende: Kim Tuominen
68. Digital underskriftssideKlik her for at folde ud og læse mere om Digital underskriftsside
Beslutningstema
Udvalgets medlemmer skriver under her.
Beslutning
Udvalgets medlemmer skriver under digitalt her